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中国共产党文山壮族苗族自治州纪律检查委员会2024年度部门决算

来源: 文山州纪委监委 发布时间: 2025-09-17 16:40

监督索引号53260000122201000

中国共产党文山壮族苗族自治州纪律检查委员会2024年度部门决算


目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释


第一部分  部门概况

一、主要职责

1、负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委和州委关于纪律检查工作的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线方针政策和决议的执行情况,协助州委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对州委工作机关、州委批准设立的党组(党委)、各县(市)党委、纪委等党的组织和州委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件,决定或者取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或者提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。

3、负责全州监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委省监委和州委关于监察工作的决定,维护宪法法律,依法对州委管理的行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作。

4、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育,对州委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力,失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送检察机关依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。

5、负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6、负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究;制定或者修改我州关于纪检监察方面的制度,参与起草制定我州相关规范性文件。

7、在省纪委省监委的领导下,加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调,督促有关单位做好相关工作。

8、按照干部管理权限,负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导;会同有关方面做好州纪委州监委派驻(出)机构、县(市)纪检监察机关、州管企业、州属学(院)校纪检监察机构领导班子建设有关工作;组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

9、完成上级纪委监委和州委交办的其他任务。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置20个内设机构,包括:办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、纪检监察干部监督室、法规研究室、机关党委、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、第五监督检查室、第六审查调查室、第七审查调查室、第八审查调查室、第九审查调查室、第十审查调查室;

文山州委巡察机构包括州委巡察办,州委第一至第六巡察组。还包括办公室综合服务中心、州留置保障中心、州委巡察办信息中心。

所属单位0个。

(二)决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是:

行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员229人。包括财政拨款开支经费的:公务员207人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员22人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人(离休1人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员63人(离休0人,退休63人)。

车辆编制11辆,在编实有车辆11辆,超编0辆。

三、重点工作概述

一、深入实施政治监督“护航行动”。聚焦政治忠诚,把严明政治纪律和政治规矩摆在突出位置,强化生态环保、粮食安全和耕地保护、医药等领域监督执纪问责,对落实党中央决策部署和省委工作要求做选择、搞变通、打折扣等问题开展问责。深入整治乡村振兴领域不正之风和腐败问题。

二、持续加强对“关键少数”的监督。州委主要领导示范带动,全州各级纪检监察机关向600余名领导干部发出提示卡5377份、预警卡621份,实现对“一把手”和领导班子监督常态化、长效化,《零提示到预警卡——管住用好“一把手”》作为《清风云南》栏目2024年收官之作在云南卫视播出。协助州委组织19名下级“一把手”在常委会会议上述责述廉、接受评议,集中约谈2023年度党风廉政建设责任制检查考核为基本合格单位“一把手”,州、县(市)纪委书记分别与同级党委领导班子成员开展廉政谈话提醒71人次,有效推动各级“一把手”和领导班子履行好管党治党责任、落实好党中央重大决策部署。

三、准确运用“四种形态”激励担当作为。认真学习贯彻《纪检监察机关准确运用“四种形态”实施办法(试行)》,准确把握标准要求,担当运用“四种形态”,其中第一、二种形态处理人次占比持续保持高位。严格落实“三个区分开来”,从轻减轻处分298人,免予处分25人,切实保护干部干事创业积极性。积极打造澄清正名“暖心工程”,用信任和保护让124名党员干部、5个组织放下包袱、轻装上阵。

四、始终保持高压态势。坚决清除一批教体系统腐败“毒瘤”,严肃惩治一批“靠医吃医”的“贪腐病人”,坚决查处一批严重“执法破法”的“害群之马”,果断清除一批“靠企吃企”、不正确履职致使国家利益遭受重大损失的国企“蛀虫”,重拳惩治重要岗位“一把手”谋私贪腐问题。

五、更加注重标本兼治。建立州纪委常委会会议常态化听取案件查办“通篇文章”工作机制,推进查办、整改、治理一体贯通,“小案”也有“附加值”成为广泛共识。坚持个案查处与系统整治相结合,提出有针对性的纪检监察建议178份,督促整改问题290个、建章立制54个。监督推动财政资金监管“清源行动”、重大项目审批监管“阳光行动”、优化营商环境“暖心行动”,让监督融入重点领域、关键环节。多措并举加强新时代廉洁文化建设,清廉研学路线、廉洁书画展、红廉歌曲小品、应急广播“大喇叭”土味讲纪法等具有本土特色、民族特色的廉洁文化传播方式不断涌现,构筑起崇廉拒腐良好风尚新矩阵。

六、重拳纠治形式主义、官僚主义。协助州委研究制定形式主义、官僚主义突出问题和过紧日子三个负面清单,带头精简优化党风廉政建设责任制考核。从严查处文山市薄竹镇反复刷墙喷漆、麻栗坡县教育体育局加重学校和教师负担等一批干部群众痛恨的形式主义、官僚主义问题,公开通报典型案例12批次43人,从根源上纠治文山会海、督检考频繁、“指尖上的形式主义”,以及“表现在基层、根子在上面”的突出问题。

七、持续擦亮政治巡察利剑。认真学习贯彻新修订的巡视工作条例,扎实开展巡察工作巩固提升年行动,探索实践“州县联动巡”、“系统组合巡”、“延伸提级巡”,用好巡审联动,常规巡察19家州级单位,系统巡察6家政法单位和5家医疗卫生部门,提级巡察7个县委常委所在单位、4个乡镇党委和14个村(社区)。


第二部分  2024年度部门决算表

(详见附件)

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。


第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党文山壮族苗族自治州纪律检查委员会2024年度收入合计74630552.69元。其中:财政拨款收入74630552.69元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。

与上年相比,收入合计减少1780501.10元,下降2.33%。其中:财政拨款收入减少1780501.10元,下降2.33%;上级补助收入减少0.00元,下降0.00%;事业收入减少0.00元,下降0.00%;经营收入减少0.00元,下降0.00%;附属单位上缴收入减少0.00元,下降0.00%;其他收入减少0.00元,下降0.00%。主要是2024年留置场所业务用房建设支出塌进度,总支出比2023年有所下降。

二、支出决算情况说明

中国共产党文山壮族苗族自治州纪律检查委员会2024年度支出合计74630552.69元。其中:基本支出51890114.85元,占总支出的69.53%;项目支出22740437.84元,占总支出的30.47%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。

与上年相比,支出合计减少1780501.10元,下降2.33%。其中:基本支出增加543910.05元,增长1.06%;项目支出减少2324411.15元,下降9.27%;上缴上级支出减少0.00元,下降0.00%;经营支出减少0.00元,下降0.00%;对附属单位补助支出减少0.00元,下降0.00%。主要是2024年留置场所业务用房建设支出塌进度,总支出比2023年有所下降。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党文山壮族苗族自治州纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出51890114.85元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出45477050.37元,占基本支出的87.64%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6413064.48元,占基本支出的12.36%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党文山壮族苗族自治州纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出22740437.84元。其中:基本建设类项目支出7097306.85元。

办案保障项目经费6329939.52元,主要用于保障办案人员外调产生的相关支出;巡察工作项目经费1053702.77元,主要用于保障州委巡察机构开展巡察工作产生的差旅等支出;文山州纪检监察内网迁移分级保护测评经费325900.00,主要用于文山州纪检监察内网迁移及测评支出;留置场所运行维护项目经费5616405.70元,主要用于购买留置场所正常运转的办公用品、物业服务等支出;反腐倡廉宣传教育项目经费969160.00元,主要用于拍摄警示教育片等支出;2023年中央纪检监察转移支付及省级配套项目经费4660.00元,主要用于购买留置场所UPS动环存储设备;中央纪检监察转移支付项目经费1200000.00元,主要用于购买安可设备及执法记录仪等支出;文山州留置中心业务用房建设项目经费3059005.51元,主要用于留置中心业务用房建设工程款;文山州巡察干部专业化能力提升培训项目经费65403.00元,主要用于巡察干部专业化能力提升培训支出;补助基层纪检监察机关办案项目经费3215711.84元,主要用于留置中心业务用房建设工程款;2024年省级纪检监察转移支付项目经费822589.50元,主要用于购买安可设备;离退休干部党建工作项目经费7960.00元,主要用于离退休支出活动支出;驻村工作项目经费70000.00元,主要用于驻村人员相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党文山壮族苗族自治州纪律检查委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出74630552.69元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1780501.10元,下降2.33%,完成年初预算103.14%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出63466881.58元,占一般公共预算财政拨款总支出的85.04%,完成年初预算的112.49%,主要用于人员工资、日常办案、巡察、反腐宣传教育、留置场所运行维护、留置中心业务用房建设等支出;造成预决算差异的主要原因是财政部门返还上年度未使用完的上级补助资金,本年上级补助资金支出完成,导致支出金额比年初预算金额增加。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出4799779.64元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%,完成年初预算的53.81%,主要用于在职在编职工养老保险支出。

9.卫生健康(类)支出2769177.47元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%,完成年初预算的84.20%,主要用于在职在编职工医疗保险支出。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

19.住房保障(类)支出3594714.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%,完成年初预算的96.31%,主要用于在职在编职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为500000.00元,决算为472006.16元,完成年初预算的94.40%;支出决算较上年增加24748.50元,增长5.53%。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的%;公务用车运行维护费支出年初预算为440000.00元,决算为439924.16元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.20%,完成年初预算的99.98%;公务接待费支出年初预算为60000.00元,决算为32082.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.80%,完成年初预算的53.47%。

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算较上年增加19620.50元,增长4.67%;公务接待费支出决算较上年增加5128.00元,增长19.03%;具体是国内接待费支出决算32082.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加5128.00元,增长19.03%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为500000.00元,支出决算为472006.16元,完成年初预算的94.40%,支出决算较上年增加24748.50元,增长5.53%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为440000.00元,决算为439924.16元,完成年初预算的99.98%;公务接待费支出年初预算为60000.00元,决算为32082.00元,完成年初预算的53.47%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格预算执行,遵循无预算不支出的原则。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算增加19620.50元,增长4.67%;公务接待费支出决算增加5128.00元,增长19.03%,具体是国内接待费支出决算32082.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加5128.00元,增长19.03%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,增长0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年度因税务系统升级,导致车辆车船税不能申报,而本年在交车辆保险时一并申报车船税,所以本年支出比上年增加。公务接待比上年增加主要是因为因本年上级来文指导办案批次及人数均增加,接待批次比上年增加11次,导致公务接待费比上年增加5128元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于办公办案、机要通信等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待58批次(其中:外事接待0批次),接待人次398人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级来文办公办案、检查指导,请示汇报工作发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项


第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党文山壮族苗族自治州纪律检查委员会2024年机关运行经费支出6413064.48元,比上年增加395606.82元,增长6.57%,主要原因是规范使用机关运行经费,因人员晋升等导致公车补贴金额加大。部门机关运行经费主要用于购买办公用品、水电费、报刊订购等支出。

三、国有资产占用情况

截至2024年末,中国共产党文山壮族苗族自治州纪律检查委员会资产总额110459434.18元,其中,流动资产6142879.04元,固定资产99991099.42元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程2288689.72元,无形资产2036766.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少51143826.50元,其中固定资产增加19548361.70元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表12)

三、政府采购支出情况

2024年度,部门政府采购支出总额3032667.24元,其中:政府采购货物支出155630.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出2877037.24元。授予中小企业合同金额3032667.24元,其中:授予小微企业合同金额3032667.24元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表14。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第五部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53260000122201111


附件:中国共产党文山壮族苗族自治州纪律检查委员会2024年度部门决算公开表

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